Talanta Careers

Chef De Département Management Des Risques Et Contrôle Interne | Orange Rdc Talanta Careers 5 months ago

Offer Category Job

Offer Type Full-time

Location Type On-site

Location République Démocratique du Congo

Skills

Description

Aider l'entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses
processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation, et en faisant des
propositions pour renforcer son efficacité.

ACTIVITES/TÂCHES A ACCOMPLIR:

Superviser et valider l’élaboration des cartographies des risques de l’entité
 Identifier, évaluer les risques significatifs et monitorer la mise en œuvre des plans
d’actions/ et ou de remédiation pour leur maitrise
 Superviser et valider l’évaluation des risques liés aux projets dans le cadre du TTM
(lancement d’offres commerciales, projets transverses, projets IT structurants…)
 Assurer le suivi des plans de maitrise des risques pour leur mitigation
 Coordonner la production des rapports requis par les politiques Groupe et par la
règlementation.
 S’assurer de la conformité du dispositif de contrôle interne aux référentiels et
exigences Groupe et règlementaires ;
 Évaluer l'efficacité du contrôle interne nécessaire à l'établissement des comptes de
l'entreprise et à la performance opérationnelle en accord avec les obligations légales
et les exigences des actionnaires ;
 S’assurer du maintien d’un environnement de contrôle interne garantissant l’efficiente
de l’activité et la fiabilité de l’information financière ;
 Contrôler et évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures, contrôles
de 1
er niveau et des mesures mises en place opérationnellement, et proposer si
nécessaire les actions correctrices en relation avec les contrôles ;
 Diffuser les best practices réglementaires et conseiller en permanence les
collaborateurs afin qu’ils se conforment aux obligations professionnelles.
 Exécuter et assurer la bonne réalisation du plan de contrôle interne de niv2 et garantir
sa mise à jour régulière ;
 Veiller à la mise en œuvre des contrôles et diligences nécessaires à la réduction des
risques et apporter le support aux filiales
 Superviser et coordonner les travaux effectués dans le cadre de la conformité à SOX
 Valider les procédures internes et veiller à leur respect
 Contribuer à préparer les rapports et reporting nécessaires afin de rendre compte de
l’efficacité du contrôle interne auprès des différents comités prévu à cet effet.
 Assurer l’interface avec les organismes de contrôle et de supervision
 Coordonner les interventions des auditeurs externes, Commissaires aux Comptes et
leur faciliter la collecte de l’information auprès des opérationnels.
 Effectuer le suivi des recommandations issues des missions.
 Veiller à l’organisation du travail de l’équipe et assurer la revue des dossiers de travail
pour les équipe
 S’assurer de la compétence, de la formation et de l’encadrement adéquat des
collaborateurs appelés à travailler sous sa supervision
 Met en œuvre des actions de sensibilisation au sein de l’entité pour une meilleure
appropriation des risques potentiels et exigences de contrôle interne.
Veiller à l’organisation du travail de l’équipe et assurer la revue des dossiers de travail
pour les équipes,
 S’assurer de la compétence, de la formation et de l’encadrement adéquat des
collaborateurs appelés à travailler sous sa supervision,
 Propose des axes d’amélioration de ses activités

COMPETENCES:

 Bac +5 en Audit, Comptabilité et Sciences de gestion
 7 ans d’expérience dans le domaine d’Audit, de Contrôle interne management des
risques, ou fraude
 Méthodologie d'audit et de contrôle interne, et normes professionnelles de l'audit
interne (NPAI),
 Bonne connaissance de l’activité des télécommunications
 Maitrise du référentiel COSO, outils et méthodologie de contrôle interne
 Organisation, processus et procédures internes.

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